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审计科简介
点击量:次    更新时间:2022-04-29

1.在院长领导下,依照法律、法规和规章制度对医院及下属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计职权,对院长负责并报告工作。

2.对全院的财务收支计划或预算的执行和决算与财务收支有关的经济活动及效益,各类资产的管理情况,物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。

3.审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其它重要经济活动事项的文件。

4.参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。

5.对医院预算内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。

6.对严重违反财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础上依照有关规定提出处理意见。对正在发生的严重违反财经法纪,严重损失浪费行为,作出立即停止的决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的报经院领导批准采取必要的临时措施。

7.对院内各部门、各科室财经物资活动内控制度建设及执行情况进行检查监督、提出改进管理、加强内部控制、提高效益的建议。在经济管理宏观控制方面当好院领导的参谋助手。

8.及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。

9.每月的收支形成审计报告,审查采购流程是否符合规范。

10.完成领导交办的其它任务。